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決算報告



 平成30年度消防組合一般会計決算額 
歳入(目的別) 歳出(性質別)
区分 決算額(千円) 構成比(%) 区分 決算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,870,058 86.7 1.人件費 1,345,041 62.6
 (1)分担金 1,867,931 86.5  (1)職員給 1,007,192 46.9
 (2)負担金 2,127 0.2  (2)共済費等 337,849 15.7
2.使用料及び手数料 973 0.0 2.物件費 125,071 5.8
3.国庫支出金 1,480 0.1 3.維持補修費 986 0.0
4.財産収入 1,112 0.1 4.扶助費等 20,455 0.9
5.繰入金 0 0.0 5.補助費等 10,317 0.5
6.繰越金 2,793 0.1 6.普通建設事業費 373,415 17.4
7.諸収入 35,791 1.6  (1)補助事業 0 0.0
8.組合債 245,100 11.4  (2)単独事業 373,415 17.4
    0.0 7.公債費 274,581 12.8
    0.0 8.積立金 16 0.0
      9.予備費 0 0.0
歳入合計 2,157,307 100.00 歳出合計 2,149,882 100.00



予算概要



筑紫野太宰府消防本部

令和2年度予算書
予算総額 : 1,914,283千円

令和2年度予算が、3月組合議会定例会で可決されました。

予算総額は、1,914,283千円で前年度当初予算に比べて12,315千円増となりました。


令和2年度消防組合一般会計予算額

歳入(目的別) 歳出(性質別)
区分 予算額(千円) 構成比(%) 区分 予算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,851,927 96.7 1.人件費 1,375,959 71.9
 (1)分担金 1,849,786 96.6  (1)職員給 1,049,024 54.8
 (2)負担金 2,141 0.1  (2)共済費等 326,935 17.1
2.使用料及び手数料 400 0.0 2.物件費 131,845 6.9
3.国庫支出金 2 0.0 3.扶助費等 22,035 1.1
4.財産収入 773 0.0 4.補助費等 10,860 0.6
5.繰入金 1 0.0 5.普通建設事業費 46,299 2.4
6.繰越金 1,000 0.1  (1)補助事業 0 0.0
7.諸収入 24,679 1.3  (2)単独事業 46,299 2.4
8.組合債 35,500 1.9 6.公債費 326,284 17.0
9.寄附金 1 0.0 7.積立金 1 0.0
      8.予備費 1,000 0.1
歳 入 合 計 1,914,283 100.00 歳 出 合 計 1,914,283 100.00

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