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決算報告



 平成28年度消防組合一般会計決算額 
歳入(目的別) 歳出(性質別)
区分 決算額(千円) 構成比(%) 区分 決算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,579,225 95.2 1.人件費 1,272,115 77.2
 (1)分担金 1,577,210 95.1  (1)職員給 962,119 58.4
 (2)負担金 2,015 0.1  (2)共済費等 309,996 18.8
2.使用料及び手数料 669 0.0 2.物件費 115,754 7.0
3.国庫支出金 13,568 0.8 3.扶助費等 19,090 1.2
4.財産収入 779 0.1 4.補助費等 8,292 0.5
5.繰越金 3,717 0.2 5.普通建設事業費 115,479 7.0
6.諸収入 12,770 0.8  (1)補助事業 27,138 1.6
7.組合債 48,600 2.9  (2)単独事業 88,341 5.4
      6.公債費 117,313 7.1
      7.積立金 31 0.0
      8.予備費 0 0.0
歳入合計 1,659,328 100 歳出合計 1,648,074 100



予算概要



筑紫野太宰府消防本部

平成30年度予算書
予算総額 : 2,158,967千円

平成30年度予算が、3月組合議会定例会で可決されました。

予算総額は、2,158,967千円で前年度当初予算に比べて365,145千円(20.4%)増となりました。


平成30年度消防組合一般会計予算額

歳入(目的別) 歳出(性質別)
区分 予算額(千円) 構成比(%) 区分 予算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,870,058 86.6 1.人件費 1,344,394 62.3
 (1)分担金 1,867,931 86.5  (1)職員給 1,010,595 46.8
 (2)負担金 2,127 0.1  (2)共済費等 333,799 15.5
2.使用料及び手数料 610 0.0 2.物件費 129,648 6.0
3.国庫支出金 1 0.0 3.扶助費等 21,000 1.0
4.財産収入 770 0.0 4.補助費等 11,395 0.5
5.繰入金 1 0.1 5.普通建設事業費 376,908 17.5
6.繰越金 1,000 0.1  (1)補助事業 0 0.0
7.諸収入 21,927 1.0  (2)単独事業 376,908 17.5
8.組合債 264,600 12.3 6.公債費 274,621 12.7
      7.積立金 1 0.0
      8.予備費 1,000 0.0
歳 入 合 計 2,158,967 100 歳 出 合 計 2,158,967 100

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