|
歳入(目的別) |
歳出(性質別) |
区分 |
決算額(千円) |
構成比(%) |
区分 |
決算額(千円) |
構成比(%) |
1.分担金及び負担金 |
1,870,058 |
86.7 |
1.人件費 |
1,345,041 |
62.6 |
(1)分担金 |
1,867,931 |
86.5 |
(1)職員給 |
1,007,192 |
46.9 |
(2)負担金 |
2,127 |
0.2 |
(2)共済費等 |
337,849 |
15.7 |
2.使用料及び手数料 |
973 |
0.0 |
2.物件費 |
125,071 |
5.8 |
3.国庫支出金 |
1,480 |
0.1 |
3.維持補修費 |
986 |
0.0 |
4.財産収入 |
1,112 |
0.1 |
4.扶助費等 |
20,455 |
0.9 |
5.繰入金 |
0 |
0.0 |
5.補助費等 |
10,317 |
0.5 |
6.繰越金 |
2,793 |
0.1 |
6.普通建設事業費 |
373,415 |
17.4 |
7.諸収入 |
35,791 |
1.6 |
(1)補助事業 |
0 |
0.0 |
8.組合債 |
245,100 |
11.4 |
(2)単独事業 |
373,415 |
17.4 |
|
|
0.0 |
7.公債費 |
274,581 |
12.8 |
|
|
0.0 |
8.積立金 |
16 |
0.0 |
|
|
|
9.予備費 |
0 |
0.0 |
歳入合計 |
2,157,307 |
100.00 |
歳出合計 |
2,149,882 |
100.00 |
|
令和2年度予算書 |
予算総額 : 1,914,283千円 |
令和2年度予算が、3月組合議会定例会で可決されました。
予算総額は、1,914,283千円で前年度当初予算に比べて12,315千円増となりました。 |
歳入(目的別) |
歳出(性質別) |
区分 |
予算額(千円) |
構成比(%) |
区分 |
予算額(千円) |
構成比(%) |
1.分担金及び負担金 |
1,851,927 |
96.7 |
1.人件費 |
1,375,959 |
71.9 |
(1)分担金 |
1,849,786 |
96.6 |
(1)職員給 |
1,049,024 |
54.8 |
(2)負担金 |
2,141 |
0.1 |
(2)共済費等 |
326,935 |
17.1 |
2.使用料及び手数料 |
400 |
0.0 |
2.物件費 |
131,845 |
6.9 |
3.国庫支出金 |
2 |
0.0 |
3.扶助費等 |
22,035 |
1.1 |
4.財産収入 |
773 |
0.0 |
4.補助費等 |
10,860 |
0.6 |
5.繰入金 |
1 |
0.0 |
5.普通建設事業費 |
46,299 |
2.4 |
6.繰越金 |
1,000 |
0.1 |
(1)補助事業 |
0 |
0.0 |
7.諸収入 |
24,679 |
1.3 |
(2)単独事業 |
46,299 |
2.4 |
8.組合債 |
35,500 |
1.9 |
6.公債費 |
326,284 |
17.0 |
9.寄附金 |
1 |
0.0 |
7.積立金 |
1 |
0.0 |
|
|
|
8.予備費 |
1,000 |
0.1 |
歳 入 合 計 |
1,914,283 |
100.00 |
歳 出 合 計 |
1,914,283 |
100.00 |
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