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決算報告



 令和5年度消防組合一般会計決算額 
歳入(目的別) 歳出(性質別)
区分 決算額(千円) 構成比(%) 区分 予算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,853,014 79.3 1.人件費 1,421,048 61.5
 (1)分担金 1,850,855 79.2  (1)職員給 1,107,524 47.9
 (2)負担金 2,159 0.1  (2)共済費等 313,524 13.6
2.使用料及び手数料 443 0.1 2.物件費 129,502 5.6
3.国庫支出金 0 0.0 3.維持補修費 1,903 0.1
4.財産収入 2,251 0.1 4.扶助費等 26,785 1.2
5.繰入金 0 0.0 5.補助費等 42,584 1.8
6.繰越金 3,317 0.1 6.普通建設事業費 505,437 21.9
7.諸収入 48,852 2.1  (1)補助事業 0 0.0
8.組合債 428,900 18.3  (2)単独事業 505,437 21.9
9.寄附金 0 0.0 7.公債費 182,840 7.9
      8.積立金 170 0.0
      9.予備費 0 0.0
歳入合計 2,336,777 100.00 歳出合計 2,310,269 100.00



予算概要



筑紫野太宰府消防本部

令和6年度予算
予算総額 : 2,026,742千円

令和6年度予算が、3月組合議会定例会で可決されました。

予算総額は、2,026,742千円で前年度予算に比べて298,479千円減となりました。


令和6年度消防組合一般会計予算額

歳入(目的別) 歳出(性質別)
区分 予算額(千円) 構成比(%) 区分 予算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,841,124 90.8 1.人件費 1,480,051 73.0
 (1)分担金 1,838,910 90.7  (1)職員給 1,143,377 56.4
 (2)負担金 2,214 0.1  (2)共済費等 336,674 16.6
2.使用料及び手数料 400 0.0 2.物件費 140,918 6.9
3.国庫支出金 2 0.0 3.維持補修費 1,000 0.1
4.財産収入 1,018 0.1 4.扶助費等 27,407 1.3
5.繰入金 1 0.0 5.補助費等 108,653 5.4
6.繰越金 1,000 0.1 6.普通建設事業費 135,051 6.7
7.諸収入 71,196 3.5  (1)補助事業 0 0.0
8.組合債 112,000 5.5  (2)単独事業 135,051 6.7
9.寄附金 1 0.0 7.公債費 132,492 6.5
      8.積立金 170 0.0
      9.予備費 1,000 0.1
歳 入 合 計 2,026,742 100.00 歳 出 合 計 2,026,742 100.00

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